5月23日下午,機械總院集團審計與法律風控部召開集團2019年度內部審計工作會議。集團黨委委員、總會計師、總法律顧問李連清,哈焊院黨委副書記儲繼君,哈焊院總會計師易娜,沈鑄所紀委書記蘇仕方,鄭機所總會計師姚秋蓮,中機一院紀委書記劉志軍,中機認檢總會計師魏永斌以及各單位審計負責人、財務負責人共計44人參加此次會議。會議由集團審計與法律風控部常務副部長白國林主持。
會上,集團審計與法律風控部常務副部長白國林作了題為《強化內審建設 構建合規體系 保障機械總院集團持續健康高質量發展》的集團2019年度內部審計工作報告,全面總結回顧了集團2018年內部審計工作成效、存在的問題與不足,并對2019年內部審計重點工作作出安排部署。審計與法律風控部部長助理南楠對集團內部審計管理辦法進行全面解讀及宣貫。
集團黨委委員、總會計師、總法律顧問李連清在聽取了內部審計工作報告后發表題為《提高認識 提升能力 切實履行內部審計監督職責》的重要講話。李總充分肯定了集團內部審計工作取得的成效,同時結合集團公司戰略規劃和年度重點任務,對下一步集團內審工作提出三點要求:一、切實提高站位,充分認識加強內部審計工作的重要意義。深入學習習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神,貫徹落實《審計署關于內部審計工作的規定》以及《關于深化國有企業和國有資本審計監督的若干意見》;充分認識內部審計對于促進企業持續、健康、高質量發展的重要作用;充分認識政府審計、注冊會計師審計和內部審計構成了我國審計監督體系的三大主體。二、注重提升能力,建設高素質專業化內部審計隊伍。李總分別從集團層面與內審人員層面作出建議要求。提出集團應配強審計人員隊伍,加強審計人員培訓,“以審代訓”提升內審專家的實戰能力,促進各單位管理經驗交流;對于內審人員,李總提出應堅定理想信念、加強學習,不斷完善知識結構,提升專業履職能力,以硬作風實現新作為。三、精心組織、加強協同,高質量完成年度審計任務。堅持問題導向,全面落實審計發現問題的整改工作,提高企業合規治理水平;聚焦風險、狠抓重點,提升審計工作的針對性和有效性;加強協同,創新模式,逐步建立大合規大監督體系;強化審計結果的運用,按照“三不放過”原則,落實審計整改。
最后,集團審計與法律風控部與各單位內部審計負責人進行了小組討論。針對各單位內部審計工作中存在的疑問及難點工作交換了意見。白部長針對2019年內部審計具體工作作出部署和安排。
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